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公司召开董事会审计委员会第十三次工作会议

发布日期:2020-05-09      浏览次数:2194
  

5月8日,公司召开董事会审计委员会第十三次工作会议。公司董事会审计委员会全体委员参会,公司监事会成员、相关部室负责人列席。会议听取了《关于内部控制运行情况审计调查报告的汇报》,审议通过了《内部控制运行情况审计调查报告》反映的问题及处理意见,决定进一步修订《内部控制手册》。公司审计委员会主任委员、董事长房益林对近年来公司审计工作成效给予肯定,强调切实加强审计监督重心下移、审计压力传导、规范运营管理、加强风险点排查、强化审计整改、严格监督问责等工作,为公司现代化治理体系和高质量治理能力提供坚实保障。公司审计委员会副主任委员、监事会主席苗满胜主持会议,并就强化制度落实、协同监督力量、推进精准监管、形成监督合力等方面提出要求。

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